吴忠市公园管理所2016年度部门决算
发布日期:2017-09-21 作者:
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》(吴财发[2017]207号)等有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2016年部门决算信息公开如下:
一、单位概况
(一)主要职能
我所属财政定额补助的正科级事业单位,主要职责是负责明珠公园、秦渠公园、秦韵广场、兴隆公园等市区14处公园及广场的维护管理。这些公园分布于市区28.21平方公里的东、西、南、北各处。其职责是负责公园内部设施、健身器材维护和维修管理;承担公园花草树木的种植与管护;做好绿地浇灌、除草、施肥、树木修剪、病虫害防治及湖面水域安全管理 ;公园内环境卫生、美化亮化工作;以及完成上级业务主管部门交办的其它工作。
(二)部门预算单位构成
我单位属吴忠市园林管理局下属二级预算事业单位。
二、2016年度部门决算数据说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明
2016收入总计5394985.66元,支出总计5450780.51元。与2015年相比,收入总计增加340389.66元,增长6.7%,支出总计增加440826.88元,增长8.8%。
(二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算5038514元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加135868元,增长2.7%,财政拨款支出总决算增加109919.37元,增长2.2%。
(三)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计5394985.66元,其中:财政拨款收入5038514元,占93.4%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入356471.66元,占6.6%。
(四)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计5450780.51元,其中:基本支出54600元,占1%;项目支出5396180.51元,占99%;经营支出0元,占0%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出5038514元,占本年支出合计的92.4%。与2015年相比,财政拨款支出增加109919.37元,增长2.2%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5038514元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;节能环保(类)支出245000元,占4.9%;农林水(类)支出4793514元,占95.1%;住房保障(类)支出0元,占0%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4738914元,支出决算为5038514元,完成年初预算的106%。决算大于预算数的主要原因:一是新增拨入补发2015年职工政府效能奖54600元;二是新增拨入天然林职工社保补助资金245000元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1561011.25元,其中:人员经费1561011.25元,公用经费0元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1506411.25元,较2016年度年初预算数不可比,增长(降低)0%,主要原因是打包预算;较2015年决算数减少562882.75元,降低27.2%。
2.商品和服务支出0元,较2016年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是打包预算;较2015年决算数不可比,增长(降低)0%。
3.对个人和家庭的补助54600元,较2016年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是打包预算;较2015年决算数不可比,增长(降低)0%。
4.其他资本性支出0元,较2016年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0元,主要原因是打包预算;较2015年决算数不可比,增长(降低)0%。
(七)2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占“三公”经费支出的0%;公务接待费支出决算0元,占“三公”经费支出的0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2016年,本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
(3)公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
(九)其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。
2.政府采购情况说明
2016年,本单位政府采购预算0元,支出决算2376704.05元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算317363.9元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算2059340.15元,完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日,本部门房屋面积1100平方米,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套。)
三、名词解释
1.“机关运行经费”:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公经费”: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;
3.“财政拨款收入”:指市级财政当年拨付的资金。
4.“其他收入”:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
5.“社会保障和就业(类)支出”:政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
6.“医疗卫生(类)支出”:府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
7.“农林水事务(类)支出”:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
8.“住房保障(类)支出”:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
9.“基本支出”:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“项目支出”:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.“工资福利支出”:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.“商品和服务支出”:反映单位购买商品和服务的支出。
13.“对个人和家庭的补助”:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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